根据中国香港公司法的相关规定,中国香港的有限公司无论是否有利润,每年都必须进行做账审计(亦称核数师报告),向股东、董事及税务局申报公司的财务状况,因此,中国香港公司必须进行审计。
内部审计是公司内部管理的重要组成部分,主要负责对公司内部的财务、风险和合规情况进行审计和监督。中国香港公司法规定了公司行为违法时应承担的法律责任,包括民事责任和刑事责任或行政责任。
根据中国香港资本市场关于内部审计汇报体系的规定,内部审计属于公司治理的重要组成部分,它负责监察公司财务汇报程序、内部监控和风险管理工作。中国香港联交所《证券上市规则》 规定,每家上市公司发行人必须设立审核委员会,其成员全部是非执行董事。审核委员会的主要职责包括监察公司财务汇报程序、内部监控和风险管理工作。
根据中国香港公司治理模式的理论基础,单层制公司治理模式下的公司内部监督机制,董事会下设执行委员会和决策、审计、薪酬、提名等若干非执行委员会。执行委员会由执行董事和公司高管层(代表)组成,执行委员会主席由CEO担任,非执行委员会由非执行董事和独立董事组成,董事长担任决策委员会主席。从而建立起董事长、CEO、非执行董事之间的三角控制关系。 CEO下设各总监开展日常运营,人事、审核等非执行委员会组建相应办公室开展工作。
中国香港公司的外部审计同样也是必须的。根据规定,中国香港公司在进行税务申报时,需要协同经第三方中国香港执业持牌会计师所出具的审计报告,一同递交利得税报税表至中国香港税局,合规进行税务申报工作。因此,中国香港公司的外部审计,必须交由中国香港专业执业的中国香港会计师事务所进行,由其针对公司账目进行核数审计,出具专业的审计报告。
中国香港公司第一次审计,可以在注册日期往后的18个月内做,首选做审计时间有两种选择3月31日和12月31日,选定审计日期后,每隔一年进行一次。
根据中国香港公司法的规定和要求,中国香港的有限公司必须进行年度的财务审计,并且内部审计在其中扮演着重要的角色。
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